业务介绍
订单接收后,可以新增发货单进行发货

发货流程
 1.订单处理详情 -> 2.生成发货单 -> 3.新增发货物资 -> 4.保存发货物资 -> 5.填写产品信息 -> 6.发货 -> 7.打印发货单

具体操作

1.进入供应商管理平台(U-PS)界面,点击【订单管理】->【订单处理】->点击按钮,进入所要发货的订单详情页。

2.在详情页下拉点击【手工生成发货单】。

3.在新界面点击【新增】弹出“发货物资选择”新界面。

4.勾选后点击【保存】。

5.依据需求量及产品信息填写产品生产日期、灭菌日期,批次,效期等信息。点击【保存】生成发货单。

  • 发货量必须小于或者等于该物资的采购量;
  • 物资生产日期必须小于当前日期且在资质证效期范围内;
  • 无菌物资必须填写灭菌日期。没有灭菌日期的填写成生产日期

6.下拉填写送货员,点击【发货】。

7.发货成功点击【确定】自动生成随货同行单并打印,发货单状态变为“配送中”,

温馨提示:

  • 如果随货同行单上显示的收货科室和采购仓库一致,则打印3份,一份库房、一份财务、一份自留
  • 如果随货同行单上显示的收货科室和采购仓库不一致,则打印4份,一份库房、一份财务、一份科室、一份自留
  • 若发货单是“贴标签”的,则需要打印标签;
  • 若发货单为“票货同行”的,发货时系统会提示供应商先维护发票后再发货。详见生成发货单,并录入发票发货(货票同行)


文档更新时间: 2022-05-24 20:25   作者:刘兰兰